問題已解決
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)6053253.81 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)(無票)1013847.83 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)5898331.14 下面的科目應(yīng)該放在應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅里面還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面
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速問速答你好,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅或應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
08/01 15:36
84784967
08/01 15:46
具體分錄麻煩老師寫一下
郭老師
08/01 15:50
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)6053253.81,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1013847.83,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5898331.14,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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