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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人季度開了10萬元的專票3%,因前期開票有誤又紅沖了49000元的1%專票。請問申報增值稅申報表時如何申報?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你開的是10萬的專票3%,然后紅沖的時候紅沖了49000的1%,是這個意思嗎?
如果售賣的都是不含稅的銷售額,第一行和第二行填寫10萬減49000
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫-49000×2%。
07/14 09:48
郭老師
07/14 09:48
是你這個不一定能保存了,你可以試一下。
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