問題已解決

老師,上個月我暫估了,也做了結轉銷售,這個月紅沖暫估了,上個月的結轉銷售也紅沖了,這個月除了當時暫估的票到了,還進了這個月的入庫發(fā)票,我能把這個月到的所有發(fā)票包括上個月暫估的一起按正常分錄寫在一起嗎,然后再一起結轉本月的銷售成本

84785046| 提問時間:07/13 10:48
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
可以這樣兩個月的一起寫,一個暫估
07/13 10:50
84785046
07/13 11:03
那就是暫估金額必須和上個月暫估金額一樣嗎
小鎖老師
07/13 11:06
對,這個是必須保持一致的這個
84785046
07/13 11:09
開票進來的票面大于暫估的,這個月又開進來多的數(shù)量,也都銷售掉了,金額和上個月的暫估都混在一起開進來的,那我這個怎么做
小鎖老師
07/13 11:11
混在一起開,總金額,能和暫估的對上嗎
84785046
07/13 11:17
比暫估的多,
小鎖老師
07/13 11:18
那就沒事兒了,比暫估的多,我們就相當于把暫估的沖銷以后按照這個新開的發(fā)票直接做處理就行
84785046
07/13 11:22
那我就把暫估和結轉銷售紅沖,然后就做一個正常的入庫分錄,在正常的結轉成本
小鎖老師
07/13 11:22
嗯對是這個意思的,沒錯
84785046
07/13 11:34
老師結轉銷售時主營業(yè)務成本是購進發(fā)票的不含稅價嗎
小鎖老師
07/13 11:40
對,這個是不含稅的金額
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