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請問一般人,應交稅費-銷項稅,期末貸方應該怎么結轉至0
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速問速答您好,稅法書上不用把銷項結轉到0,您一定要結轉到0是這個分錄
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅
07/11 12:12
84785033
07/11 12:14
那應交稅費期末貸方余額太高,導至報表余額應交稅費余額過大怎么辦
廖君老師
07/11 12:25
您好,應交稅費期末貸方余額太高,就是下月申報要繳增值稅了,下月繳稅后就不高了呀
84785033
07/11 12:25
是因為沒有結轉,不是應交稅
84785033
07/11 12:25
所以我問下怎么結轉
廖君老師
07/11 12:27
哦哦,不看三級科目,看?一級科目?的,您看應交稅費又沒有多少余額的
84785033
07/11 12:27
所以需要結轉,怎么結轉啊
廖君老師
07/11 12:28
您好,好的,下面是標準分錄,最上面是按你的要求寫的分錄
月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到? 應交稅費——未交增值稅,用? 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉,?
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)? 貸:應交稅費——未交增值稅? ?,
看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄??
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