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期末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅師,應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ,老師我應(yīng)該用第一種還是第二種?

84784971| 提問時(shí)間:2017 01/05 14:14
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84784971
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
老師,如果用第一種的話,我的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額在快賬軟件的余額一直都是累計(jì)額而不是本月發(fā)生額,如果我采用第二種方法,是否正確?
2017 01/05 15:28
鄒老師
2017 01/05 14:18
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 你好,是這一種
鄒老師
2017 01/05 15:29
你好,是的 不正確的 從來沒有哪里提到按第二種方式處理
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