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應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅,期末有余額么?如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)稅期末余額應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/22 08:13
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李老師2
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銷(xiāo)項(xiàng)稅是企業(yè)銷(xiāo)售商品和提供服務(wù)后,根據(jù)增值稅法規(guī)定,收取的可抵扣稅費(fèi)。如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)稅期末余額應(yīng)該按照稅收法律的規(guī)定來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。 具體而言,當(dāng)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),期末余額應(yīng)按照《增值稅暫行條例》第二十六條的規(guī)定,將本期累計(jì)應(yīng)納稅額減去本期累計(jì)應(yīng)稅額,計(jì)算出月末銷(xiāo)項(xiàng)稅余額,并分?jǐn)傊料乱粋€(gè)稅款管理期間,用于抵扣未來(lái)的增值稅金。如果連續(xù)兩個(gè)稅款管理期間的余額均未抵扣完畢,應(yīng)申請(qǐng)延期繳納稅款,申請(qǐng)期間按月繳納稅款。 此外,企業(yè)還要定期向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送稅費(fèi)結(jié)余的情況。根據(jù)《增值稅暫行條例》第二十七條的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)定期向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送其本期累計(jì)應(yīng)納稅額、累計(jì)已繳稅額及期末累計(jì)稅額結(jié)余情況。 拓展知識(shí): 銷(xiāo)項(xiàng)稅又稱銷(xiāo)售稅或消費(fèi)稅,是指銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)產(chǎn)生的稅費(fèi)。銷(xiāo)項(xiàng)稅有兩種收入模式,即現(xiàn)金收入模式和分期收入模式?,F(xiàn)金收入模式是指企業(yè)將銷(xiāo)售商品和服務(wù)所產(chǎn)生的稅費(fèi)作為收入,分期收入模式則是指企業(yè)將銷(xiāo)售商品和服務(wù)產(chǎn)生的稅費(fèi)分?jǐn)偟蕉鄠€(gè)月份,然后逐月繳納稅費(fèi)。
2023 01/22 08:20
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