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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的,年底是不是借:銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答年度的銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,年底不用管嗎老師
2017 01/05 16:18
84784994
2017 01/05 16:59
老師,年末還需要調(diào)整招待費(fèi)嗎
宋生老師
2017 01/05 16:08
您好!不是。
一般來(lái)說(shuō) 月末做如下分錄
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
宋生老師
2017 01/05 16:19
您好!不用管,只看當(dāng)月。
宋生老師
2017 01/05 17:39
您好!需要的。
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