問題已解決
老師,小規(guī)模匯算清繳后,收到以前暫估的原材料的發(fā)票,怎么做會計分錄? 暫估分錄 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 沖暫估分錄怎么寫?謝謝老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,把這個會計分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就行。
07/02 12:49
84785022
07/02 12:55
好的,謝謝老師
東老師
07/02 12:56
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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