問題已解決

老師,小規(guī)模匯算清繳后,收到以前暫估的原材料的發(fā)票,怎么做會計分錄? 暫估分錄 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 沖暫估分錄怎么寫?謝謝老師

84785022| 提問時間:07/02 12:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,把這個會計分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就行。
07/02 12:49
84785022
07/02 12:55
好的,謝謝老師
東老師
07/02 12:56
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~