問題已解決

老師,小規(guī)模匯算清繳后,收到以前暫估的原材料的發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 暫估分錄 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 沖暫估分錄怎么寫?謝謝老師

84785022| 提問時(shí)間:07/02 12:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,把這個(gè)會(huì)計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就行。
07/02 12:49
84785022
07/02 12:55
好的,謝謝老師
東老師
07/02 12:56
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
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