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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年年底是暫估金額為4000,今年一月沖上年暫估時(shí)多沖了100,現(xiàn)在暫估月是-100,怎么調(diào)整。 暫估:借原材料4000 貸應(yīng)付賬款暫估4000 沖銷暫估:借原材料-4100 貸應(yīng)付帳款暫估-4100 余額為-100,調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做
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速問速答你好 你上面是做了暫估分錄 和沖暫估分錄 現(xiàn)在你就按你實(shí)際發(fā)票來做原材料的賬 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款
2019 07/05 18:52
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