問題已解決

你好 老師 暫估了材料(借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估),發(fā)票不會(huì)開了,匯算清繳時(shí)直接調(diào)增了,那會(huì)計(jì)分錄怎么做,怎么把應(yīng)付賬款-暫估清掉

84785008| 提問時(shí)間:2023 03/01 09:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是徐增的業(yè)務(wù)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2023 03/01 09:32
84785008
2023 03/01 09:50
結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2023 03/01 09:51
借應(yīng)付賬款,貸原材料, 借原材料,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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