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M公司為增值稅一般納稅人,適用征收率為13%。該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)從HG 公司購入3W材料一批,增值稅普通發(fā)票上載明:價(jià)款400000元,增值稅稅額為52000元。材料驗(yàn)收入庫,貨稅款尚未支付。 (2)銷售Y產(chǎn)品一批,不含稅銷售額為200000元,貨稅款已存入銀行。要求編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算本期應(yīng)納增值稅稅額。

84784999| 提問時(shí)間:06/28 08:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款 2,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 本期應(yīng)納增值稅稅額=200000元*13%—52000元
06/28 08:43
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