[資料]MC公司為增值稅般納稅人,適用稅率為13%。該公司本期購人材料16700元,增值稅稅額21710元。同期累計銷售產(chǎn)品收人20000元。本期購入材料中有800元為在建工程領(lǐng)用。該公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:1.從HG公司購人3W材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價款為400000元,增值稅稅額為52000元。3W材料已驗收入庫,貨稅款尚未支付。2.銷售Y產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價款為200000元,增值稅稅額為26000元。貨稅款已存人銀行。3.購人機器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上載明:價款為150000元,增值稅稅額為19500元。設(shè)備已到達并交付使用,款項已支付。4.購人4W材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價款為500000元,增值稅稅額為65000元。4W材料已人庫,貨款已支付。材料人庫后,將該材料全部用于廠房建造工程項目。[要求]1.計算本期應納增值稅稅額。2.根據(jù)業(yè)務1至業(yè)務4資料,編制相關(guān)的會計分錄。
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速問速答您好,本期增值稅進項稅額多于銷項稅額,不需要交增值稅。留抵稅額129610
2022 02/09 08:48
李籽老師
2022 02/09 08:57
分錄:(1)借:原材料 400000
應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 52000
貸:應付賬款 452000
(2)借:銀行存款 226000
貸:主營業(yè)務收入 200000
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 26000
(3)借:固定資產(chǎn) 150000
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)19500
貸:銀行存款 169500
(4)借:原材料 500000
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)65000
貸:銀行存款 565000
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- M公司為增值稅一般納稅人,適用征收率為13%。該公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)從HG 公司購入3W材料一批,增值稅普通發(fā)票上載明:價款400000元,增值稅稅額為52000元。材料驗收入庫,貨稅款尚未支付。 (2)銷售Y產(chǎn)品一批,不含稅銷售額為200000元,貨稅款已存入銀行。要求編制相關(guān)會計分錄并計算本期應納增值稅稅額。 114
- 一.MC公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司本期購入材料167 000元,增值稅稅額21 710元。同期累計銷售產(chǎn)品收入200 000元。本期購入材料中有8 000元為在建工程領(lǐng)用。 二。1.從HG公司購入3W材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價款為400 000元,增值稅稅額為52 000元。材料已驗收入庫,貨稅款尚未支付。 2.銷售Y產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價款為200 000元增值稅稅額為26 000元。貨稅款已存入銀行。 3.購入機器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上載明:價款為150 000元,增值稅稅額為19 500元。設(shè)備已到達并交付使用,款項已支付。 4.購人4W材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價款為500 000元,增值稅稅額為65 000元。4W材料已入庫,貨款已支付。材料入庫后,將該材料全部用于廠房建造工程項目。 要求 1.計算本期應納增值稅稅額。 2.根據(jù)業(yè)務1至業(yè)務4資料,編制相關(guān)的會計分錄。 如果該公司為小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。 207
- 3.購入機器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上載明:價款為150000元,增值稅稅額為19500元。設(shè)備已到達并交付使用,款項已支付。借什么貸什么 165
- 購入4W材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明價款為500000元,增值稅稅額為65000元。4W材料已入庫,貨款已支付。材料入庫后,將該材料全部用于廠房建設(shè)工程項目。這題會計分錄怎么做 682
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