當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師23年12月計(jì)提的工資,24年1月沖銷,按實(shí)際發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn),沖銷科目是借管理費(fèi)用紅,貸應(yīng)付職工薪酬,還是應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整紅,貸應(yīng)付職工薪酬紅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,建議用以前年度損益調(diào)整來沖。
06/18 13:34
84784965
06/18 13:43
老師我之前做的借管理費(fèi)用紅,貸應(yīng)付職工薪酬紅?,F(xiàn)在做調(diào)整分錄,借管理費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整,這樣可對(duì)?
郭老師
06/18 13:43
可以的,可以這么做的。
閱讀 6668