問題已解決

老師,之前會計計提工資做錯了:借:應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬,我這邊發(fā)現(xiàn)之后訂正了:先沖紅那筆分錄,后做了一筆借:管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,但是應(yīng)付職工薪酬多了一筆,這個怎么調(diào)整

84785029| 提問時間:2022 06/29 10:34
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
這是計提的分錄,支付時就會沖應(yīng)付職工薪酬
2022 06/29 10:35
84785029
2022 06/29 10:39
但是,支付之后應(yīng)付職工薪酬就是多了那筆錢
84785029
2022 06/29 10:41
他當時計提的時候就借貸都寫了應(yīng)付職工薪酬,我沖紅后,最終還是多了一筆應(yīng)付職工薪酬貸方
84785029
2022 06/29 10:43
老師這個怎么調(diào)整
文文老師
2022 06/29 10:51
借:應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬? 這筆分錄不管是否沖銷,均不會影響應(yīng)付職工薪酬余額。
文文老師
2022 06/29 10:51
后做了一筆借:管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 ,這才會形成貸方余額
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