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填投入產(chǎn)出法表抵扣的增值稅分錄怎么例如銷項(xiàng)稅額50萬,進(jìn)行20萬,填投入產(chǎn)出法表可以抵扣10萬,這個(gè)分錄怎么寫

84785018| 提問時(shí)間:06/13 11:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等 10萬
06/13 11:47
84785018
06/13 11:50
一般納稅人
樸老師
06/13 11:51
同學(xué)你好 就是這樣做的
84785018
06/13 11:53
如何進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),全部過程
樸老師
06/13 11:54
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎
84785018
06/13 11:54
銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),抵扣全部分錄
樸老師
06/13 11:54
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785018
06/13 12:15
為什么投入產(chǎn)出法抵扣進(jìn)行稅10萬為什么要放在成本
樸老師
06/13 12:16
這個(gè)是沖減成本的
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