問題已解決
填投入產(chǎn)出法表抵扣的增值稅分錄怎么例如銷項(xiàng)稅額50萬,進(jìn)行20萬,填投入產(chǎn)出法表可以抵扣10萬,這個(gè)分錄怎么寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10萬
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等 10萬
06/13 11:47
84785018
06/13 11:50
一般納稅人
樸老師
06/13 11:51
同學(xué)你好
就是這樣做的
84785018
06/13 11:53
如何進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),全部過程
樸老師
06/13 11:54
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎
84785018
06/13 11:54
銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),抵扣全部分錄
樸老師
06/13 11:54
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785018
06/13 12:15
為什么投入產(chǎn)出法抵扣進(jìn)行稅10萬為什么要放在成本
樸老師
06/13 12:16
這個(gè)是沖減成本的
閱讀 9136