問題已解決
一般納稅人,本月申報增值稅后,進(jìn)項大于銷項,期末留抵稅額有6萬,請問在賬務(wù)處理中需體現(xiàn)嗎?如需怎么出分錄
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速問速答你好,做賬的話可以這么做。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
06/12 15:35
84784949
06/12 15:38
如果后續(xù)都還沒有抵扣完,都繼續(xù)這么做分錄是嗎
東老師
06/12 15:38
對,是的,是這么做的。
84784949
06/12 15:51
本期銷項4465.25進(jìn)項74.75,上期留抵67083.65,應(yīng)抵扣稅額67158.40,實際抵扣4465.25,期末留抵62693.15,這個分錄怎么出,數(shù)據(jù)分別對應(yīng)
東老師
06/12 15:53
就是按照我上面說的這么做賬
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