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我們公司是生產(chǎn)一般貿(mào)易退稅,沒有留抵稅,沒有退稅的情況下退稅申報匯總表底下的免抵稅額應(yīng)該填申報表哪個位置?出口銷售額申報表已經(jīng)有了

84785010| 提問時間:06/11 14:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
增值稅申報表主表: 在增值稅申報表主表上,通常會有一個“免、抵、退”稅額的相關(guān)欄目。這個欄目可能會以不同的形式出現(xiàn),但一般位于主表的中間部分,用于反映免抵退稅額的整體情況。 免抵稅額在增值稅申報表主表上的第15行“免、抵、退”欄目中進行填報。這一欄目用于體現(xiàn)出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分。 增值稅申報表附表: 免稅銷售收入在填報增值稅申報表時,通常填寫在附表一的第16行內(nèi),即第三項欄內(nèi)。這是免稅銷售收入的具體填報位置。
06/11 14:23
84785010
06/11 15:45
那有退稅額的話應(yīng)該填第幾欄
樸老師
06/11 15:48
退稅金額應(yīng)填入增值稅申報表主表中的“應(yīng)退稅額”或“免、抵、退應(yīng)退稅額”欄次
84785010
06/11 16:37
這個是出口大于內(nèi)銷的情況下有退稅才有數(shù),內(nèi)銷大于出口的時間應(yīng)退稅就為0了
樸老師
06/11 16:38
同學你好 對的 是這樣
84785010
06/11 16:38
這情況下還是不退稅也是這樣?
樸老師
06/11 16:39
同學你好 出口了收集齊退稅資料正常退稅就可以
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