問(wèn)題已解決

老師,想請(qǐng)問(wèn)下《免抵退申報(bào)匯總表上》的勾稽關(guān)系,免提退稅額是免抵退出口貨物勞務(wù)銷售稅額比方是5000元,增值稅申報(bào)表上留抵稅額2000元,那么免抵退稅申報(bào)匯總表上的“當(dāng)期免抵稅額”就是5000-2000=3000元 1.“當(dāng)期應(yīng)退稅額”是2000元,生產(chǎn)企業(yè)退稅孰低原則,那么當(dāng)期免抵稅額的3000元是可以抵減什么時(shí)候的內(nèi)銷稅額? 2.2000元的增值稅留抵退給我后,下月這筆錢是不是就沒有留抵?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/31 15:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計(jì)算:(比大?。?.如當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額,則: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 大于留抵部分的差額下期不會(huì)再退 2.如當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,則: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0
2019 05/31 19:11
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