問題已解決
小規(guī)模納稅人,按月申報 4月開了一張1%的48萬發(fā)票,5月紅沖后,重新開具為3% 圖一是5月開票金額明細(xì)表(都是專票),由于這張大額票1%改為3%,導(dǎo)致稅額/不含稅銷售大于3 圖2是增值稅申報表,24行的應(yīng)補(bǔ)退稅額為1.2萬,但根據(jù)圖一,應(yīng)該是1.4萬才對 請問這個應(yīng)該怎么申報?
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速問速答以你們實際申報表為準(zhǔn),同學(xué)
06/06 15:23
84784973
06/06 15:24
那應(yīng)該怎么填呢,申報表的1.2萬是系統(tǒng)自動生成的,無法更改
84784973
06/06 15:27
交稅肯定要按發(fā)票的1.4萬交的
差額的兩千怎么辦
venus老師
06/06 15:27
所以就是系統(tǒng)怎么填寫,你自己申報就行,
84784973
06/06 15:28
什么意思,按1.2萬交稅?
這肯定不對啊,和發(fā)票比對不一致,會推送風(fēng)險預(yù)警的
venus老師
06/06 15:50
我現(xiàn)在看到一個問題小規(guī)模納稅人增值稅是不可能按月申報,是按季申報的
84784973
06/06 15:52
我們公司特批,按月申報
venus老師
06/06 16:07
同學(xué),如果你上面的主表第18欄填寫-2753,是你們1個點減征的2%
84784973
06/06 16:29
那怎么申報
venus老師
06/06 16:59
你在第二張表上第18欄填寫-2753,就可以了
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