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老師:這個(gè)月股東分紅,之前都沒計(jì)提,應(yīng)該怎么做賬

84784973| 提問時(shí)間:06/04 17:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!這個(gè)你可以補(bǔ)充計(jì)提
06/04 17:58
84784973
06/04 18:00
麻煩你把最詳細(xì)的分錄給我,謝謝,辛苦你了
宋生老師
06/04 18:01
你好!借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付利潤。 然后再借,應(yīng)付利潤貸,銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。
84784973
06/04 18:06
1借:利潤分配~提取法定盈余公積金,貸:盈余公積金.2借:利潤分配~應(yīng)付利潤,貸:應(yīng)付利潤,3.?借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付利潤。 然后再借,應(yīng)付利潤貸,銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。
84784973
06/04 18:07
老師:是這樣嗎
宋生老師
06/04 18:17
您好!對的,就是你說的這樣
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