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老師23年 我們暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 袋:應(yīng)付賬款-暫估 10萬 到今天這個沒有付款 也沒有發(fā)票 我該怎么處理
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速問速答借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤100,000
2024 05/31 12:17
84784960
2024 05/31 12:19
現(xiàn)在弄23年所得稅匯算清繳工作 這個主營業(yè)務(wù)成本沒有發(fā)票 怎么辦
郭老師
2024 05/31 12:19
虛增的業(yè)務(wù)紅沖就行,我上面給你寫的賬務(wù)處理就是。
84784960
2024 05/31 12:22
老師 主營業(yè)務(wù)成本沒有發(fā)票的這個10萬 ?23年所得稅匯算清繳中不需要納稅調(diào)增10萬嗎
郭老師
2024 05/31 12:24
你好,需要的,需要拿稅調(diào)增
84784960
2024 05/31 12:26
23年所得稅匯算清繳時納稅調(diào)增 ?24年確定不支付時再按老師分錄處理就行是吧
郭老師
2024 05/31 12:32
是的對的是的對的是的對的
84784960
2024 05/31 12:32
老師 這樣 我收入23年確認(rèn)了 成本紅沖掉的話會不會變成我的收入也不真實了呢 ?因為成本被沖掉了
郭老師
2024 05/31 12:32
你好,你實際有沒有業(yè)務(wù)的同學(xué)?你能說一下嗎?虛增的還是實際的業(yè)務(wù)?如果是虛增的,需要紅沖,必須紅沖。
84784960
2024 05/31 12:34
這個收入是打款了的 但不是實際發(fā)生的老師 相應(yīng)的做了成本 暫估的?
郭老師
2024 05/31 12:36
你好,那你不會收到發(fā)票了吧?除非別人給你虛開。
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