問題已解決

老師你好,我暫估:借:管理費(fèi)用-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬 第二年匯算清繳我沒有發(fā)票,只能交所得稅,那我交完所得稅,這個暫估賬怎么處理呢?

84785023| 提問時間:2023 02/23 11:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 調(diào)增處理即可; 之前分錄 做? ? 紅沖在按實際做 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商??
2023 02/23 11:13
84785023
2023 02/23 11:14
我已經(jīng)交稅了,把原來做的暫估做負(fù)數(shù)是吧
meizi老師
2023 02/23 11:17
你好; 是的; 就可以了。? 你業(yè)務(wù)真實發(fā)生了的話; 最終還是要走管理費(fèi)用去的? ?
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