問(wèn)題已解決

因?yàn)椴幌腩A(yù)交所得所 年底如果暫估費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-暫估10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付-暫估10萬(wàn) 這個(gè)匯算清繳應(yīng)該怎么做

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:05/28 10:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 后面來(lái)發(fā)票了嘛??
05/28 10:08
84784985
05/28 10:08
沒(méi)有發(fā)票的
小菲老師
05/28 10:09
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付-暫估10萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整10萬(wàn)?
84784985
05/28 10:11
這個(gè)是賬務(wù)處理吧 那所得所匯算清繳怎么做
小菲老師
05/28 10:12
同學(xué),你好 在A105000里面,扣除類,填其他
84784985
05/28 10:21
這個(gè)不是真實(shí)業(yè)務(wù)的暫估 賬務(wù)上跨年需要調(diào)賬 匯算清繳也要調(diào)增 如果我做了一筆業(yè)務(wù) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 但是對(duì)方個(gè)人不愿意開(kāi)票 是不是只要在匯算清繳 其他里面調(diào)增就行 賬上就不要做分錄調(diào)整了?
小菲老師
05/28 10:32
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784985
05/28 10:33
好的 謝謝老師
小菲老師
05/28 10:34
不客氣,祝工作順利
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~