問(wèn)題已解決

每個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做分錄的時(shí)候需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是可以直接做應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:05/30 10:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你如果當(dāng)月認(rèn)證的可以直接做進(jìn)項(xiàng)稅。
05/30 10:59
84784947
05/30 11:03
如果當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證,就做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是吧?然后等勾選認(rèn)證的時(shí)候,勾多少,就把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額是吧?
宋生老師
05/30 11:05
你好,是的,就是這樣子。
84784947
05/30 11:19
我上個(gè)月把待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)多了,把留抵稅額做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方了,這個(gè)月要交的銷項(xiàng)稅額也很少,沒(méi)有超過(guò)留抵,怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄???
宋生老師
05/30 11:21
你好!沒(méi)明白你意思。你上個(gè)月怎么做的分錄
84784947
05/30 11:33
上月的分錄是這樣做的,對(duì)嗎?
宋生老師
05/30 11:36
你好1這個(gè)分錄是對(duì)的了
84784947
05/30 11:38
2這個(gè)分錄不對(duì)嗎?
宋生老師
05/30 11:38
你好!不是。2個(gè)分錄都是對(duì)的
84784947
05/30 11:45
那我下個(gè)月再有銷項(xiàng),但是很少,只有幾百塊,沒(méi)有超過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額,怎么做分錄啊,老師!
宋生老師
05/30 11:47
你好!也是一樣的。借銷項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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