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發(fā)生銷售補(bǔ)差后,當(dāng)期怎么填報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表

84785001| 提問時(shí)間:05/27 11:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是對(duì)方給你補(bǔ)的貨款嗎?
05/27 11:39
84785001
05/27 11:42
我公司給對(duì)方發(fā)貨并開銷售發(fā)票,對(duì)方開的銷售補(bǔ)差發(fā)票
郭老師
05/27 11:43
好,沒有看懂什么意思,你給對(duì)方發(fā)貨,開了發(fā)票,然后對(duì)方怎么還給你開了發(fā)票?
84785001
05/27 11:48
對(duì)方是一個(gè)銷售平臺(tái),代銷售,對(duì)方開的銷售補(bǔ)差發(fā)票, 當(dāng)期怎么填報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表
郭老師
05/27 11:49
對(duì)方開給你的是專票,你在附表二第一行和第二行里面填寫。 然后你給對(duì)方開的發(fā)票,是在附表一如果是13%的銷售貨物里面填寫。
84785001
05/27 11:54
對(duì)方開的是普票,然后銷售補(bǔ)差的分錄怎么做
郭老師
05/27 11:55
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者庫(kù)存商品等貸應(yīng)付帳款 不需要申報(bào)增值稅。
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