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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附列資料一怎么填報(bào)

84785035| 提問時(shí)間:2023 10/08 15:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
開的什么業(yè)務(wù)的?是差額交稅的嗎?
2023 10/08 16:13
84785035
2023 10/08 16:29
設(shè)計(jì)服務(wù),是差額征稅
84785035
2023 10/08 16:29
附列資料一怎么填
郭老師
2023 10/08 16:33
你好,設(shè)計(jì)服務(wù)不是差額的,這里不要填寫。
84785035
2023 10/08 17:09
現(xiàn)在就是開出的是差額征稅的發(fā)票,怎么填附列資料一
郭老師
2023 10/08 17:11
你好,如果是1%或者是3%的,第二列填寫你的成本加稅合計(jì),第二行第一列填寫你的收入加稅合計(jì),其他的自動(dòng)出來。
84785035
2023 10/08 17:54
老師怎么填
郭老師
2023 10/08 17:55
第2列填寫你成本的價(jià)稅合計(jì),我也不知道你多少,沒法給你說啊,然后第5列填寫的收入的加稅合計(jì)。
84785035
2023 10/08 18:09
開具1%的話就按1%的價(jià)稅合計(jì)算是吧
84785035
2023 10/08 18:14
成本的價(jià)稅合計(jì)怎么理解啊
郭老師
2023 10/08 18:14
對的是的,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,這個(gè)加稅合計(jì)呀
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