問題已解決

你好請問稅務系統(tǒng)還有10萬進項票沒抵扣完怎么寫分錄

84785034| 提問時間:05/21 10:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,您的意思還沒勾選認證是嗎?
05/21 10:42
84785034
05/21 10:46
認證了,勾選了
東老師
05/21 10:47
借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
84785034
05/21 10:47
現(xiàn)在每個月沒有交錢直接從留抵里面減的
東老師
05/21 10:48
按照上面這么做賬就可以。
84785034
05/21 10:52
借:應交稅費-未交增值稅10萬 貸:應交稅費 未交增值稅 -轉出未交增值稅10萬
東老師
05/21 10:53
對的,就是這么做賬的。
84785034
05/21 10:56
4月前進項有10萬的留抵, 5月增值稅銷項得2萬怎么寫
東老師
05/21 10:57
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 20000 貸應交稅費未交增值稅20000
84785034
05/21 11:27
好的謝謝老師。
東老師
05/21 11:28
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~