問(wèn)題已解決

老師,在匯算前,收到去年的成本票,專(zhuān)票,這種情況賬務(wù)上怎么處理

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/16 10:24
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,之前你們暫估入賬了嗎?
2024 05/16 10:26
84785020
2024 05/16 10:26
是的,因?yàn)槭枪镜挠秃某杀?/div>
東老師
2024 05/16 10:27
那就把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷(xiāo),再按照發(fā)票做賬
84785020
2024 05/16 10:28
這個(gè)相當(dāng)于是23年的成本,在24年沖銷(xiāo)了做賬嗎
東老師
2024 05/16 10:30
不是,在2024年做一個(gè)負(fù)數(shù),再做一個(gè)正數(shù)等于成本金額沒(méi)有變化。
84785020
2024 05/16 10:31
好的,我明白了。老師
東老師
2024 05/16 10:31
嗯,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝
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