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4月我公司交社保,總金額17109.07元,其中個人代扣代繳12326.46元,公司4782.61元。我上月金額分配有誤。是這樣做的 計提時 借 管理用用 6149.07 貸應付職工薪酬-社保6149.07 付款時 借 應付職工薪酬-社保(單位部分)6149.07 其他應收款-代扣社保(個人部分) 109960 貸 銀行存款 17109.07 現(xiàn)在5月份有關個人和單位部分的金額如何調整呢

84785035| 提問時間:05/15 15:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1. 沖銷4月份計提的社保費用(假設計提時分錄如下,錯誤部分需要沖銷) 借:管理費用 -6149.07 ?(沖銷原來計提的管理費用,假設原計入管理費用) 貸:應付職工薪酬-社保 -6149.07 2. 沖銷4月份錯誤的其他應收款和銀行存款(沖銷付款分錄) 借:銀行存款 17109.07 貸:應付職工薪酬-社保(單位部分) -6149.07 其他應收款-代扣社保(個人部分) -10996 (注意:由于其他應收款原記錄錯誤且金額過大,這里假設沖銷10996,實際應沖銷的金額應該與錯誤的金額相同) 3. 重新記錄4月份正確的計提分錄 借:管理費用 4782.61 ?(假設社保的單位部分全部計入管理費用) 貸:應付職工薪酬-社保(單位部分) 4782.61 借:其他應收款-代扣社保(個人部分) 12326.46 貸:應付職工薪酬-社保(個人代扣部分) 12326.46 4. 重新記錄4月份正確的付款分錄 借:應付職工薪酬-社保(單位部分) 4782.61 應付職工薪酬-社保(個人代扣部分) 12326.46 貸:銀行存款 17109.07 5月份社保分錄(假設與4月份金額相同) 1. 計提5月份社保費用 借:管理費用 4782.61 貸:應付職工薪酬-社保(單位部分) 4782.61 借:其他應收款-代扣社保(個人部分) 12326.46 貸:應付職工薪酬-社保(個人代扣部分) 12326.46 2. 5月份支付社保費用 借:應付職工薪酬-社保(單位部分) 4782.61 應付職工薪酬-社保(個人代扣部分) 12326.46 貸:銀行存款 17109.07
05/15 15:22
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