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從2024年開始產(chǎn)生也有進(jìn)項(xiàng)稅,去年12月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,每月產(chǎn)生有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784948| 提問時(shí)間:2024 05/06 15:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2024 05/06 16:01
84784948
2024 05/06 16:22
12月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-72741.5,′貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額67445.41,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額5296.09, 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)我是這樣結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)留抵稅額怎么沖銷
郭老師
2024 05/06 16:24
你好,留底怎么是在貸方?
郭老師
2024 05/06 16:24
那你是不是之前應(yīng)該有一個(gè)留底在借方的,正好抵扣了?
84784948
2024 05/06 16:30
不是,這筆分錄是12年月底結(jié)帳的分錄做不對?
郭老師
2024 05/06 16:32
留抵稅款,他有余額的話,應(yīng)該也是在借方。留底必須是在借方余額,你在貸方是什么事?
84784948
2024 05/06 16:34
年底結(jié)帳這筆分錄也不對?咱們會(huì)計(jì)問老師說我做的對
郭老師
2024 05/06 16:36
那為什么留抵稅款是在貸方余額?它不應(yīng)該是在借方嗎?留底是在借方有余額,應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)了負(fù)數(shù),才是劉迪。
84784948
2024 05/06 16:45
如果有留抵需要做帳嗎
郭老師
2024 05/06 16:46
可以做的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額。就是我上面給你寫的第1個(gè)和第2個(gè),就是轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有著余額。
84784948
2024 05/06 17:00
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣做可以嗎?
郭老師
2024 05/06 17:02
可以的,可以這么做的
84784948
2024 05/06 17:10
年底結(jié)帳增值稅是不是這樣做的?另外每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要有進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都可以這么做對?
郭老師
2024 05/06 17:12
對的,是的,每個(gè)月都可以這么做的。
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