老師,小規(guī)模納稅人,4月收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,因?yàn)?-6月沒(méi)有收入,或者收入小于30萬(wàn),那么是不是4月做分錄 4月收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還時(shí), 借:銀行存款 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 同時(shí),4月做一筆銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 等7月,增值稅申報(bào)后做一下分錄(7月做還是5月做?) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
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