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老師收到留底退稅款,沒有進(jìn)行退稅,用來抵扣增值稅,這個(gè)分錄需要怎么做呢

84784958| 提問時(shí)間:04/23 14:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 (1)提交留抵退稅申請時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (2)收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 (3)如果收到退稅款后再次繳回退稅款,做進(jìn)項(xiàng)抵扣,應(yīng)做如下處理。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 貸:銀行存款
04/23 14:27
84784958
04/23 14:29
銀行存款?沒有退到銀行里,用來抵扣后面的增值稅了
小菲老師
04/23 14:30
同學(xué),你好 收到留底退稅款,那這個(gè)是什么意思??
84784958
04/23 14:31
不是我寫錯(cuò)了
小菲老師
04/23 14:32
同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)一下
84784958
04/23 14:33
一開始當(dāng)月勾選的時(shí)候做了借:銷項(xiàng)稅額,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額,借:未交增值稅,,,這個(gè)分錄是不是錯(cuò)了,最后一個(gè)是期末留抵對嗎
84784958
04/23 14:35
后面又做了一個(gè),借:進(jìn)項(xiàng)稅額,待:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
小菲老師
04/23 14:35
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸.應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 你可以看一下,如果你進(jìn)項(xiàng)多,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方
84784958
04/23 14:36
又一個(gè)貸:未交增值稅,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:進(jìn)項(xiàng)稅額,借:營業(yè)外支出
84784958
04/23 14:37
他這樣做的話,我要怎么改
小菲老師
04/23 14:40
同學(xué),你好 你要么做紅字分錄 然后重新做
84784958
04/23 14:45
怎么做紅字分錄,
小菲老師
04/23 14:45
貸:未交增值稅? ?負(fù)數(shù) 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? ?負(fù)數(shù) 借:進(jìn)項(xiàng)稅額? ?負(fù)數(shù) 借:營業(yè)外支出? ?負(fù)數(shù)
84784958
04/23 14:46
然后呢,前面兩個(gè)不用是嗎
小菲老師
04/23 14:47
同學(xué),你好 然后按照我發(fā)給你的做
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