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請問老師,收到增值稅增量留底退稅款如何進(jìn)行賬務(wù)處理? 會計(jì)分錄怎么做?謝謝

84784994| 提問時(shí)間:2023 01/28 17:53
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
增值稅增量留底退稅款的會計(jì)處理方法是: (1)核定應(yīng)領(lǐng)取增值稅增量留底退稅款金額,登記內(nèi)部總賬《應(yīng)交稅金》賬戶,記賬: 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅:xxxx 銀行存款-應(yīng)收稅款:xxxx (2)發(fā)票已領(lǐng)取,發(fā)出《應(yīng)交稅金》賬戶,記賬: 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅:xxxx 銀行存款-應(yīng)收稅款:xxxx (3)繳納增值稅增量留底退稅款,登記內(nèi)部總賬《應(yīng)交稅金》賬戶,記賬: 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅:xxxx 銀行存款-應(yīng)收稅款:xxxx 拓展知識:增值稅(value-added tax,VAT)是一種在消費(fèi)者和企業(yè)之間轉(zhuǎn)移商品或服務(wù)價(jià)值過程中,按照增值原則征收的稅收。增值稅留底退稅,是指企業(yè)在納稅期內(nèi),以某種會計(jì)分錄形式留存增值稅,在本期末利扣除完畢后,結(jié)余部分可以領(lǐng)取。
2023 01/28 18:07
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