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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好 我們公司是一般納稅人,請問去年的增值稅沒交 產(chǎn)生了滯納金 也沒計(jì)提 請問這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,去年的增值稅沒有計(jì)提么?今年就補(bǔ)計(jì)提入賬,滯納金做營業(yè)外支出
04/17 16:47
84785019
04/17 16:48
請問怎么計(jì)提?
若麗老師
04/17 16:50
計(jì)提:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ? ? 補(bǔ)繳:
84785019
04/17 16:51
不用計(jì)提在管理費(fèi)用上嗎?
若麗老師
04/17 16:53
增值稅不算管理費(fèi)用,稅金及附加才算管理費(fèi)用
84785019
04/17 16:54
如果沒計(jì)提在稅金及附加,那應(yīng)交稅費(fèi)有余額了?
若麗老師
04/17 16:57
付款分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? 貸:銀行存款? ?應(yīng)交稅費(fèi)不會(huì)有余額
84785019
04/17 16:58
請教下:計(jì)提的分錄怎么做? 計(jì)提的我不知道怎么做
若麗老師
04/17 16:58
計(jì)提:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
若麗老師
04/17 16:59
如果是被查出來的罰款? ?就直接做:借:應(yīng)交稅額-未交增值稅? ? 貸:銀行存款
84785019
04/17 16:59
未交增值稅都在借方的? 我沒有進(jìn)項(xiàng)稅誒
若麗老師
04/17 17:00
那就別計(jì)提了,反正發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)補(bǔ)繳了? ?直接做借:應(yīng)交稅額-未交增值稅? ? 貸:銀行存款
84785019
04/17 17:01
那應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目有余額了呀
若麗老師
04/17 17:04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ?,不好意思,寫反了,我們銷售商品時(shí):做個(gè)貸方銷項(xiàng)稅,購買商品時(shí)會(huì)做借方進(jìn)項(xiàng)稅,所以應(yīng)交稅費(fèi)是平的? ? ? ? ? ? ? ??
84785019
04/17 17:05
這個(gè)是境外支付的服務(wù)費(fèi)需要我們公司代扣代繳的增值稅 沒有進(jìn)項(xiàng)稅誒
若麗老師
04/17 17:06
計(jì)提??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 補(bǔ)繳:借:應(yīng)交稅額-未交增值稅? ? 貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?收貨時(shí)稅入:借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ? ? ? ? ? ?銷售時(shí)稅入:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ? ? 總的應(yīng)交稅費(fèi)是平的
84785019
04/17 17:07
哎 這個(gè)分錄到底是怎么樣的,你剛剛發(fā)我的,和這個(gè)又是2個(gè)版本
若麗老師
04/17 17:08
如果是代扣代繳的增值稅就得入借方:其他應(yīng)收款,貸方:銀行存款,收到代扣代繳得稅費(fèi)時(shí)沖銷其他應(yīng)收款
84785019
04/17 17:09
他們不會(huì)打給我們的情況呢?計(jì)入哪個(gè)科目?
若麗老師
04/17 17:10
代扣代繳的稅,要么是別人會(huì)轉(zhuǎn)給你,要么是從別人的應(yīng)付款里面扣除,所以您現(xiàn)在支付了這筆款,掛別人的賬或者沖紅你們之前收到的款就可以了
若麗老師
04/17 17:10
如果對(duì)方不會(huì)打給你們了,那就得做損失了,入營業(yè)外支出
若麗老師
04/29 16:38
如果對(duì)方不打給您,入營業(yè)外支出
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