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計提印花稅滯納金怎么做賬務(wù)處理

jx15932882074| 提問時間:10/23 15:59
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,同學(xué),可以做 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)付款
10/23 16:06
jx15932882074
10/23 16:16
就是經(jīng)濟合同產(chǎn)生的滯納金,我在計提是做借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費印花稅 實際支付 借:應(yīng)交稅費印花稅 營業(yè)外支出滯納金 貸:銀存 那我在計提的時候可以不滯納金歸到稅金及附加里面去嗎,還是要單獨記一個其他應(yīng)付款
jx15932882074
10/23 16:17
他跟經(jīng)濟合同一起發(fā)生的滯納金,
小敏敏老師
10/23 16:24
如果滯納金和印花稅同時計入稅金及附加,繳納時滯納金會重復(fù)計入損益,需要單獨計入其他應(yīng)付款科目。
jx15932882074
10/23 16:56
他算在應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅里面嗎
小敏敏老師
10/23 17:53
同學(xué),滯納金是否放在應(yīng)交稅費中核算我暫時不太確定,晚上我查完資料回復(fù)你。
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