問題已解決

老師,2023年企業(yè)有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)重復(fù)入賬了,導(dǎo)致有重復(fù)入賬的就沒有發(fā)票,2024年4月會(huì)計(jì)已將重復(fù)入賬的19200通過以前年度損益調(diào)整給沖銷了,在2023年度企業(yè)所得稅匯算時(shí),該怎么調(diào)整?

84785028| 提問時(shí)間:04/16 15:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
就按照紅沖之后的數(shù)據(jù)填寫。
04/16 15:21
84785028
04/16 15:25
紅沖后的數(shù)據(jù)填寫的話,期間費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)與納稅調(diào)整申報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一致呢
玲老師
04/16 15:27
因?yàn)樵奂t沖了就少了,所以是扣除紅沖的。
84785028
04/16 15:37
您的意思是期間費(fèi)用還是按原財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)填,納稅調(diào)整項(xiàng)目表上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按沖銷后的金額填寫對(duì)嗎?這樣比對(duì)不過呀?
玲老師
04/16 15:41
你好,按照就是把多的紅沖之后的寫。
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