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2023年發(fā)現(xiàn)2022年有一筆重復(fù)開票,導(dǎo)致2022年的收入多了,現(xiàn)在已經(jīng)在2023年紅沖了,請問我應(yīng)該怎么處理?直接沖2023年的收入還是通過以前年度損益科目調(diào)整? 如果直接沖減2023年的收入,那么對2022年的企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳的時候,收入需不需要調(diào)整?如果使用以前年度損益科目,對2022年的企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳的時候,收入需不需要調(diào)整?

GYM20110413| 提問時間:2023 03/14 16:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,建議紅沖2023年的收入,這樣你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就是一致的。
2023 03/14 16:33
郭老師
2023 03/14 16:33
如果你用以前年度損益調(diào)整來做的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,因?yàn)槟阍鲋刀愐粋€是在去年,一個是在今年申報(bào)的。
GYM20110413
2023 03/14 16:42
稅法上是可以直接紅沖2023年的收入嗎?
郭老師
2023 03/14 16:44
可以的,沒有問題的。
GYM20110413
2023 03/14 16:47
那我在進(jìn)行2022年的匯算清繳的時候也不需要調(diào)整嗎?直接按照去年的數(shù)據(jù)申報(bào),然后明年對2023年的進(jìn)行匯算清繳,就按照2023年已經(jīng)沖減后的收入進(jìn)行?
郭老師
2023 03/14 16:47
對的,是的,是這么做的。
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