問題已解決

老師,我們收到一筆款,發(fā)票很早就開給對方了,但是之前做賬的人沒有掛這筆應(yīng)收賬款,我要怎么做賬了?

84784981| 提問時(shí)間:04/11 16:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 那之前的人怎么做發(fā)票分錄的?
04/11 16:04
84784981
04/11 16:12
之前我看賬上掛的只有750元了,現(xiàn)在收到的是42000,以前的帳很亂了
小菲老師
04/11 16:20
同學(xué),你好 借:銀行存款42000 貸:應(yīng)收賬款750 以前年度損益調(diào)整
84784981
04/11 16:21
老師,那以前年度損益調(diào)整到時(shí)會(huì)進(jìn)入哪個(gè)科目了?
小菲老師
04/11 16:30
同學(xué),你好 本年利潤-未分配利潤
84784981
04/11 16:40
那利潤分配是減少嗎?
84784981
04/11 17:03
老師在嗎?
小菲老師
04/11 17:06
同學(xué),你好 不是,貸方表示增加
84784981
04/11 17:46
老師,我在損益類科目里面沒有找到以前年度損益調(diào)整科目了?是要自己設(shè)置嗎?
小菲老師
04/11 19:03
同學(xué),你好 是要自己設(shè)置的
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