問題已解決

老師,之前收入開具的發(fā)票做賬是借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 收到款做賬是 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,這筆錢我轉(zhuǎn)身要付款出去,怎么做賬, 借方 掛往來科目的話能掛什么

84784963| 提問時間:06/12 17:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話 你是銷售退回嗎
06/12 17:50
84784963
06/12 17:52
不是,是我們收家長的錢,財政補(bǔ)貼到了給退回的錢。但是開票月份對應(yīng)不起來。就是1-3開票可能是0,但是撥款到位了,我是根據(jù)家長繳費(fèi)開票,有可能就是4月,這樣按月對不起來,按年是能對起來的,我想找個往來科目過渡一下
小鎖老師
06/12 17:53
那你們就是? ?借 應(yīng)收賬款 貸 銀行了這個是
84784963
06/12 17:55
應(yīng)收賬款。后面錢到位了,再怎么做賬過渡呢?
84784963
06/12 17:56
在,借銀行存款 ?貸應(yīng)收賬款?
小鎖老師
06/12 19:52
嗯對,這樣最就可以的這個
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