問題已解決

老師,我這邊是核定的個體戶。增值稅主表是系統(tǒng)自動填寫的。但是收入那塊主表是0,實際是有收入的。增值稅申報是按照系統(tǒng)自動申報的還是把系統(tǒng)申報的刪掉,報實際的?就算是報實際的,收入也沒有到30萬,也沒有增值稅,也是不用交增值稅的。

84785040| 提問時間:04/10 12:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
然增值稅主表是系統(tǒng)自動填寫的,但如果發(fā)現(xiàn)收入部分的數(shù)據(jù)有誤(例如,實際有收入但主表顯示為0),那么不應(yīng)直接依賴系統(tǒng)自動填寫的內(nèi)容進行申報。因為自動填寫的內(nèi)容可能存在錯誤或不完整的情況,必須確保其準(zhǔn)確性,以避免后續(xù)可能的稅務(wù)問題。 在這種情況下,應(yīng)手動更正系統(tǒng)中的數(shù)據(jù),以反映實際的收入情況。即使實際收入沒有達到30萬的起征點,也需要如實申報收入,而不是選擇忽略或刪除這部分數(shù)據(jù)。
04/10 12:17
84785040
04/10 12:25
還有就是,我們還有一個部門,也是個體戶,也是核定征收的。核定征收是312000.是專票加普票,一起312000嗎?如果沒有312000,是主表第一行填312000,專票就填專票,普票那塊是用312000-普票嗎?如果超過了,就是填實際的金額?
樸老師
04/10 12:29
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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