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請問,我們公司去年申報增值稅的時候,加計抵減是按10%抵減來申報的,今年稅局通知只能按5%加計抵減,在3月份的時候去更改了申報表,又補繳了2萬多的增值稅這些,這個我應該怎樣做賬合適

84785023| 提問時間:04/09 15:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,應交稅費,未交增值稅。貸,銀行存款,借,利潤分配,未分配利潤。貸,應交稅費,未交增值稅。
04/09 15:35
郭老師
04/09 15:35
匯算清繳的時候需要哪些條件?
郭老師
04/09 15:35
匯算清繳的時候需要納稅調減
84785023
04/09 15:37
沒明白您問的問題
郭老師
04/09 15:37
你好,我沒有問你問題,改了你看一下。
84785023
04/09 15:42
我去年是這樣做的,借:應交稅金-增值稅-加計抵減進項稅額 ? 貸:營業(yè)外收入
郭老師
04/09 15:44
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費增值稅加計扣除, 借應交稅費增值稅加計扣除, 貸應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
84785023
04/09 15:45
相當于我在去年這里我多做了50%的加計抵減,但在今年又把這部分的全部又交了
郭老師
04/09 15:47
對的對的,全部紅沖之前的。
84785023
04/09 15:48
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費增值稅加計扣除, 借應交稅費增值稅加計扣除, 貸應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
84785023
04/09 15:48
那是按照您 這個做嗎
郭老師
04/09 15:49
是的,對的,是這么做的。
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