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老師好,新公司共發(fā)生購(gòu)材料費(fèi)1萬(wàn)元,固定資產(chǎn)28萬(wàn)元,收到投資款3萬(wàn)。賬務(wù)處理 借:開(kāi)辦費(fèi)1萬(wàn),固定資產(chǎn)28萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款(因賬上沒(méi)錢,老板墊資)借:銀行存款 3萬(wàn) 貸:實(shí)收資本 3萬(wàn),這樣做對(duì)嗎?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/07 16:30
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的,這樣做事對(duì)的
2024 04/07 16:30
84785038
2024 04/07 16:58
您好老師,可報(bào)表不平
84785038
2024 04/07 17:00
資產(chǎn)少1萬(wàn),那個(gè)材料的
張曉慶老師
2024 04/07 17:09
你好!開(kāi)辦費(fèi)是管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)。月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用 報(bào)表就平了
84785038
2024 04/07 17:09
哦,謝謝老師
張曉慶老師
2024 04/07 17:11
不用客氣,工作順利
84785038
2024 04/07 17:12
對(duì)不起老師,點(diǎn)結(jié)束的點(diǎn)錯(cuò)了
張曉慶老師
2024 04/07 17:12
沒(méi)關(guān)系,祝生活愉快
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