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按照權(quán)責發(fā)生制,公司的房租和物業(yè)費按月做預提,按半年支付。 付款時,借其他應付款-房東 12 貸銀行存款12 發(fā)票未到,每個月做預提費用,借 管理費用-房租2 貸 其他應付款 2 發(fā)票在預提的第三個月后到票,后續(xù)怎么做分錄

84785015| 提問時間:04/07 07:31
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
早上好,第三個月后到票時,為了賬上體現(xiàn)發(fā)票到了,把其他應付款轉(zhuǎn)為長期待攤費用 借:長期待攤費用 12 貸:其他應付款-房東 12 同時把上2月的分錄紅沖重新用長期待攤費用 ,下面2分錄管理費用一正一負,不影響本月利潤表 借 管理費用-房租-4 貸 其他應付款-房東 -4 借 管理費用-房租4貸 長期待攤費用 4 第3到6月 借 管理費用-房租2 貸 長期待攤費用 2
04/07 07:35
84785015
04/07 07:53
如果是物業(yè)費可以也這么做嗎 用長期待攤費用科目
廖君老師
04/07 07:55
早上好,可以的,長期待攤費用 可以用的,雖然新準則說這個科目不用了,但只是上市公司和公眾公司會這樣嚴格要求,我們一般的企業(yè)可以用的,實在不想用這個科目,咱用往來科目 如:預付賬款等 也可以,只是過渡一下,以后月攤銷費用。
84785015
04/07 07:56
那物業(yè)費不用這個科目,也是上述那個情況,分錄要怎么寫呢
廖君老師
04/07 08:01
您好,好的,比如物業(yè)費 6 第三個月后到票時,為了賬上體現(xiàn)發(fā)票到了,把其他應付款轉(zhuǎn)為預付賬款 借:預付賬款 6 貸:其他應付款-房東 6 同時把上2月的分錄紅沖重新用長期待攤費用 ,下面2分錄管理費用一正一負,不影響本月利潤表 借 管理費用-房租-2? ?貸 其他應付款-房東 -2 借 管理費用-房租2? ?貸 預付賬款2 第3到6月 借 管理費用-房租1 貸 預付賬款 1
84785015
04/07 08:18
那不還是用到長期待攤費用了嘛
廖君老師
04/07 08:20
您好,對不起,文字復制上面忘記改了,分錄里全改了,我重新寫 第三個月后到票時,為了賬上體現(xiàn)發(fā)票到了,把其他應付款轉(zhuǎn)為預付賬款 借:預付賬款 6 貸:其他應付款-房東 6 同時把上2月的分錄紅沖重新用預付賬款? ,下面2分錄管理費用一正一負,不影響本月利潤表 借 管理費用-房租-2? ?貸 其他應付款-房東 -2 借 管理費用-房租2? ?貸 預付賬款2 第3到6月 借 管理費用-房租1 貸 預付賬款 1
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