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實(shí)務(wù)
問題已解決
供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員以我司的名義下采購單采購商品,將采購的商品銷售給業(yè)務(wù)員自己的客戶,然后根據(jù)其銷售的商品以采購價(jià)轉(zhuǎn)款至我司,用于沖抵我司預(yù)存供應(yīng)商的貨款。請問賬務(wù)如何處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答一、收到供應(yīng)商業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)款時
記錄預(yù)收賬款
當(dāng)收到供應(yīng)商業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)來的款項(xiàng)時,因?yàn)檫@筆款項(xiàng)是用于沖抵預(yù)存供應(yīng)商的貨款,所以先確認(rèn)為預(yù)收賬款。
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款 - [供應(yīng)商名稱]
二、沖抵預(yù)存供應(yīng)商貨款時
沖減預(yù)收賬款和預(yù)付賬款
當(dāng)用這筆預(yù)收賬款沖抵預(yù)存供應(yīng)商的貨款時,進(jìn)行如下賬務(wù)處理。
借:預(yù)收賬款 - [供應(yīng)商名稱]
貸:預(yù)付賬款 - [供應(yīng)商名稱]
三、如果涉及到發(fā)票問題
確認(rèn)采購和銷售情況
如果供應(yīng)商直接將發(fā)票開具給你司,你司需要按照正常的采購業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
借:庫存商品
貸:預(yù)付賬款 - [供應(yīng)商名稱]
如果供應(yīng)商沒有將發(fā)票開具給你司,而是直接開具給業(yè)務(wù)員的客戶,你司在賬務(wù)處理上只需要關(guān)注預(yù)收賬款和預(yù)付賬款的沖抵,不需要記錄庫存商品的采購。
四、稅務(wù)考慮
增值稅處理
如果發(fā)票是由供應(yīng)商開給你司,你司在銷售相關(guān)商品給業(yè)務(wù)員客戶時,需要按照銷售業(yè)務(wù)繳納增值稅。
如果發(fā)票是由供應(yīng)商直接開給業(yè)務(wù)員客戶,你司不涉及增值稅銷售環(huán)節(jié)的處理。
所得稅處理
你司在確認(rèn)收入和成本時,需要根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)情況和發(fā)票情況進(jìn)行處理。如果沒有涉及商品的實(shí)際流轉(zhuǎn)(即供應(yīng)商直接開票給業(yè)務(wù)員客戶),你司不需要確認(rèn)收入和成本;如果有商品的實(shí)際流轉(zhuǎn)(即供應(yīng)商開票給你司),你司需要按照正常的購銷業(yè)務(wù)確認(rèn)收入和成本。
11/13 19:08
m7585_43968
11/13 19:13
文字發(fā)不了,見圖
樸老師
11/13 19:14
同學(xué)你好
不可以的
11/13 20:13
為什么不可以?
m7585_43968
11/13 20:16
問題見圖,老是說發(fā)不合規(guī)的東西
樸老師
11/13 20:18
同學(xué)你好
這個可以的
m7585_43968
11/13 20:27
究竟要怎么做,我被你搞暈了
樸老師
11/13 20:30
同學(xué)你好
你現(xiàn)付供應(yīng)商款可以
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
你收到客戶錢應(yīng)該是
借銀行
貸應(yīng)收呀,不應(yīng)該用應(yīng)付賬款
客戶和供應(yīng)商不一樣
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