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當(dāng)月:銷項200000,進項150000,留抵的50000分錄怎么做呢? 次月:要用這50000去抵扣,分錄是?

84784964| 提問時間:04/04 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項15 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項20 是不是寫反了,銷項大于進項,不留底 給你按照反過來的,銷項是15,進項是20。
04/04 10:52
郭老師
04/04 10:53
假設(shè)下一個月銷項10萬,留底是5萬,沒有進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項10 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,5 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅5
郭老師
04/04 10:53
單位都是萬元。我上面沒有寫萬,
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