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老師,軟件企業(yè),例如:一般項目進項100000,銷項50000,不用交稅,有留抵50000,增值稅即征即退項目要交稅,有銷項60000,無進項0,這個應該如何寫分錄啊?不會弄了

84784977| 提問時間:2023 12/06 09:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;借銷項稅50000 ,應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅 貸進項稅 ; 這個是第一筆一般項目業(yè)務的; 算是留抵了 ;不產生稅費;第二筆的這個即征即退 是先繳納 后面反還對把??
2023 12/06 09:36
84784977
2023 12/06 09:39
老師,軟件企業(yè),例如:一般項目進項100000,銷項50000。增值稅即征即退項目要交稅,有銷項60000,無進項0,老師分錄能詳細點嗎,我不太會啊
84784977
2023 12/06 09:40
是的先繳后反超過3%的
meizi老師
2023 12/06 09:45
增值稅即增即退分錄:根據(jù)正常銷售,確認收入: 借:銀行存款或應收賬款, 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)。 二、繳納增值稅時: 本月上交本月應交的增值稅: 借:應交稅費--應交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款。 本月上交以前期間應交未交的增值稅: 借:應交稅費--未交增值, 貸:銀行存款。 三、收到增值稅返還 借:銀行存款, 貸:其他收益。 如果未設置其他收益科目,可以計入營業(yè)外收入科目。
84784977
2023 12/06 09:52
老師這樣寫對嗎
meizi老師
2023 12/06 10:05
對的,就這樣來接轉
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