問題已解決

老師,23年我們采購的一筆業(yè)務沒有發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳需要繳納調增,我應該是在哪個表填寫?

84784970| 提問時間:03/20 11:28
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,這個填寫的是你結轉主營業(yè)務成本
03/20 11:28
84784970
03/20 11:31
賬載金額填寫我們實際支出的金額,稅收金額填0,自動帶出調增金額等于我們實際支出那個金額,是這樣填嗎?
venus老師
03/20 11:35
對的,同學,填寫正確的
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