問題已解決

我去年把購買稅盤的錢做了抵扣分錄,本來沒有抵扣,但應(yīng)交稅費(fèi)借方一直在,去年做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貨:營業(yè)外收入(減免稅款)我今年是不是調(diào)過來借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)

84785012| 提問時(shí)間:2018 04/04 15:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,是做這個(gè)調(diào)整分錄的
2018 04/04 15:52
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