問題已解決

老師,去年10月份因為收入不足30萬,做了個見面稅款的分錄 當時給寫錯了 寫成 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 800 貸:營業(yè)外收入—減免稅款 800 現(xiàn)在我想調賬 這樣寫分錄對嗎 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) -800 貸:營業(yè)外收入—減免稅款 -800 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 800 貸:營業(yè)外收入—減免稅款 800

84784969| 提問時間:2020 04/23 13:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你是小規(guī)模還是一般納稅人 不滿足 你應該是小規(guī)模吧
2020 04/23 13:02
84784969
2020 04/23 13:06
我是小規(guī)模
meizi老師
2020 04/23 13:09
你好 你小規(guī)模就是在二級科目核算的 你增值稅沒有三級科目的 ; 應交稅費—應交增值稅 你們有設置三級科目嗎
84784969
2020 04/23 13:12
有的三級科目 有應交稅費—應交增值稅—減免稅款
84784969
2020 04/23 13:14
如果有三級科目 那我調賬這樣寫這樣兩個分錄對嗎 就是先把錯的分錄寫個負的 在寫正確的分錄
meizi老師
2020 04/23 13:19
你好 你們軟甲你設置的 那你就按上面的來紅沖 在調整
84784969
2020 04/23 13:24
恩恩 那我調賬的分錄這樣做對嗎 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) -800 貸:營業(yè)外收入—減免稅款 -800 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 800 貸:營業(yè)外收入—減免稅款 800
meizi老師
2020 04/23 13:29
你好 是的 就是這樣來做
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~