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老師好,我們有個增值稅加計(jì)扣除,扣除的這一塊記到那個科目里面呢?是應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,還是應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-減免稅款,還是營業(yè)外收入呢?

84784951| 提問時間:05/29 14:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個是計(jì)入到營業(yè)外收入的,這個的
05/29 14:20
84784951
05/29 14:21
那什么情況下計(jì)入減免稅款立呢?
小鎖老師
05/29 14:23
你說直接做減免是嗎
84784951
05/29 14:28
我的意思是在什么情況下,才可以記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
小鎖老師
05/29 14:29
這個比如說,是增值稅稅控設(shè)備,這個減免才計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
84784951
05/29 14:34
那豈不是營業(yè)外收入,匯算清繳是都市要在交稅的
小鎖老師
05/29 14:35
嗯對,那肯定了這個的
84784951
05/29 14:36
好的 謝謝
小鎖老師
05/29 14:37
不客氣的,祝您開心
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